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贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算

发布时间: 2019-10-25 17:58 字体:[]

一、贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总概况
  (一)主要职能
  1.党政办公室(人才办公室)职责:负责贯彻落实党的基本路线、方针、政策,认真执行和落实中央、省委、省政府、市委、市政府的有关决定和重大安排部署;负责日常事务的综合协调,承办公文处理、机要保密、文书栏案、会务组织等工作;负责有关决议、决定及领导批示件的催办、督办和督查等工作;负责党的建设、精神文明建设和群团工作;负责做好组织、人事、人才的建设、精神文明建设和群团工作;负责做好组织、人事、人才等工作,全面加强队伍建设;负责对外宣传和新闻发布工作;负责政府购买、对内对外统筹协调、社会事务、应急管理以及信访维稳等工作;承办综保区党工委、管委会交办的其他事项。
  2.产业发展局职责:负责编制和组织综保区中长期产业发展规划及产业政策;按照审批权限,负责外商投资项目、基本建设项目、技术改造项目以及国外贷款项目的审核报批工作;参与重大项目洽谈,并负责项目落户后的管理和服务工作;负责研究规划企业上市和培育拟上市企业等有关工作;负责相关中介服务体系建设;配合协调财政金融局做好优惠政策兑现等工作;协调做好发改、工信、科技统计等经济工作;指导产业创新中心工作。
  3.投资促进局(商务局)职责:负责研究制定招商引资工作计划和实施方案;研究编制招离引资政策;负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目落地工作;负责对外形象宣传、招商活动的策划和组织;负责提供投资环境咨询等服务。负责指导保税业务与口岸服务中心、政务服务中心工作。
  4.开发建设局(安全生产监督管理局)职责:负责编制综保区总体规划、分区详细性规划和重要的专项规划,并组织实施;负责研究制定综保区建设发展规划和实施方案;负责综保区内相关项目(含工作项目、基础设施以及公共设施)的建设和管理工作;负责综保区内的安全生产工作进行执法监察,依法查处各类违法违规违章的生产经营活动;根据市政府及相关部门委托,负责综保区内建设、规划、国土、环保、房管、园林绿化、城市综合执法、安全生产管理等有关工作;负责土地征收、房屋征收、拆迁等事务。
  5.大数据产业发展局职责:负责研究拟定并组织实施综保区大数据发展战略、规划和政策措施,引导和推动大数据研究和应用工作;负责组织拟定大数据考核体系;拟定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范;负责以大数据为引领的信息产业行业管理,统筹推进综保区经济各领域大数据开发应用;负责组织编制电子政务建设规划互联网+行动计划并组织实施;组织协调园区重大电子政务项目建设和互联网+应用工程;负责信息基础设施规划、协调、管理和监督;负责统筹政务信息网络系统、政务数据中心的建设、管理,促进政府数据资源的共享与开放;统筹协调信息安全保障体系建设;承担信息安全等级保护、应急协调和数字认证相关工作。
  6.财政金融局职责:负责研究提出保税区基础设施建设、产业基地建设的投融资相关财务工作;研究提出综保区重点产业发展的资金扶持措施,协助做好有关项目资金的统筹安排;编制管委会年度财务预算、决算,承担管委会会计、收支和经费管理工作;联系、协调税务、外汇等部门开展相关业务,协调办理保税区各类税收减免、退税等有关事项。负责制定综保区投融资方案;负责基础设施建设和产业基地建设的投融资工作。
  7.政策法规研究室职责:负责研究制定综保区的社会经济发展计划、重大改革措施和关系全局的政策问题;承担政策创新和制度创新相关研究任务;围绕综保区的中心工作,对全局性、战略性以及专项课题进行调查研究,提出意见和建议供决策参考;联系区内外各领域、行业专家进行专题合作,不断充实政策创新和制度创新软实力;负责组织起草、修改与贵阳综保区有关的地方性法规或政府规章草案;组织协同区属各部门开展重要课题的调研活动;认真做好党的路线、方针、政策及国家有关经济社会发展重大举措和各地综合保税区(保税港区)、试验区改革动态的收集整理分析,加强对自由贸易试验区等国家先行先试政策的研究、复制推广和争取。
  8.威尼斯人投注政务服务中心职责:贯彻执行国家、省、市有关政务服务的方针、政策法律、法规和规章;负责为公民、法人和其他组织提供综保区范围内的行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务;负责制定规范业务运行和业务人员管理的各项规章制度和管理办法并组织实施;负责对审批项目的运转情况进行协调、追踪;负责管委会电子政务外网、内网及网站建设与管理,负责全区服务型政府建设的信息工作;负责党工委、管委会交办的其他工作。
  9.威尼斯人投注产业创新中心职责:负责研究提出综保区产业创新发展的中长期发展规划和年度计划;负责为入区企业创新发展争取先行先试政策;负责为科技型企业、创业投资型企业、技术先进型企业提供促进科技成果转化、技术似新等方面的服务;负责为入驻综保区的创业投资企业或个人提供保税区投资、融资、规划、建设等方面的咨询服务工作;负责做好企业落地后的后续服务工作;负责指导企业申报各级各类项目计划,协助企业疏通资金渠道,为企业提供融资平台;应企业要求开展专项培训。
  10.威尼斯人投注保税业务与口岸服务中心职责为:贯彻执行国家、省、市有关保税业务与口岸工作的方针、政策、法律法规和规章;负责研究提出综保区保税业务的中长期发展规划和年度计划;承担入区内企业开展保税加工、保税物流、货物贸易以及相关保税业务的协调、指导、监督、服务等工作,为海关检验检疫、口岸、外汇等相关部门开展工作提供协调和服务;承担与口岸“大通关”的协调服务工作;承担与航空、铁路和公路口岸通关事项的协调服务工作负责党工委、管委会交办的其他工作。
  (二)机构设置及部门决算单位构成
  本单位(部门)内设7个处室,下属3个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总包括:本级决算。
  二、贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总公开报表(见附表)
  三、贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总情况说明
  (一)贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年度收支决算总计68545.74万元,与2017年相比,增加4422.51万元,增长6.9%。主要原因是:本年度财政拨款收入、其他收入较上年度增加。
  (二)贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年度收入决算情况说明
  本年收入合计31855.67万元,其中:财政拨款收入25197.96万元,占79.1%;其他收入6657.71万元,占20.9%。
  (三)贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年度支出决算情况说明
  本年支出合计31047.59万元,其中:基本支出2444.4万元,占7.87%;项目支出28603.19万元,占92.13%。 
  (四)贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年度财政拨款收支决算总计39870.27万元。与2017年相比,增加4647.2万元,增长13.19%。主要原因是:1.本年度政府性基金预算财政拨款较上年度增加;2.本年度一般公共预算财政拨款结转和结余较上年度增加。
  (五)贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
  贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年度一般公共预算财政拨款支出20936.85万元,占本年支出合计的67.43%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1495.79万元,增长7.69%。主要原因是:本年度开展汉能项目、瑞士产业园项目等项目 。
  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目(类)支出 6432.35万元,占30.72%;科学技术科目(类)支出1096.70万元,占5.24%;文化体育与传媒科目(类)支出500万元,占2.39%;节能环保科目(类)支出29.31万元,占0.14%;城乡社区科目(类)支出6037.44万元,占28.84%;资源勘探信息等科目(类)支出3419.56万元,占16.33%;商业服务业等科目(类)支出185.42万元,占0.89%;国土海洋气象科目(类)支出1500万元,占7.17%;住房保障科目(类)支出86.07万元,占0.41%;其他科目(类)支出1650万元,占7.88%。
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为20960.55万元,支出决算为20936.85万元,完成当年预算的99.89%。
  (1)一般公共服务科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为1041.09万元,支出决算为1226.31万元,完成当年预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度该科目结转结余的经费。    
  (2)一般公共服务科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)一般行政管理事务科目(项)。当年预算为392万元,支出决算为609.67万元,完成当年预算的155.53%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度该科目结转结余的经费。 
  (3)一般公共服务科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)法制建设科目(项)。当年预算为5万元,支出决算为5万元,完成当年预算的100.00%。 
  (4)一般公共服务科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)信访事务科目(项)。当年预算为30万元,支出决算为30万元,完成当年预算的100.00%。 
  (5)一般公共服务科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)事业运行科目(项)。当年预算为615.05万元,支出决算为626.60万元,完成当年预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度该科目结转结余的经费。 
  (6)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为138.62万元,支出决算为111.38万元,完成当年预算的80.35%。(7)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)一般行政管理事务科目(项)。当年预算为161.90万元,支出决算为172.15万元,完成当年预算的106.33%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度该科目结转结余的经费。   (8)一般公共服务科目(类)财政事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为138.40万元,支出决算为107.88万元,完成当年预算的77.95%,决算数小于预算数的主要原因是:剩余经费在下年初进行列支。
  (9)一般公共服务科目(类)财政事务科目(款)信息化建设科目(项)。当年预算为5万元,支出决算为10万元,完成当年预算的200.00%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度该科目结转结余的经费。   (10)一般公共服务科目(类)税收事务科目(款)一般行政管理事务科目(项)。当年预算为90万元,支出决算为90万元,完成当年预算的100.00%。
  (11)一般公共服务科目(类)税收事务科目(款)税务宣传科目(项)。支出决算为20万元,为以前年度结转结余经费。
  (12)一般公共服务科目(类)商贸事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为193.63万元,支出决算为148.59万元,完成当年预算的76.74%。决算数小于预算数的主要原因是:剩余经费在下年初进行列支。
  (13)一般公共服务科目(类)商贸事务科目(款)一般行政管理事务科目(项)。支出决算为417.11万元,为以前年度结转结余经费。
  (14)一般公共服务科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。支出决算为18.87万元,为以前年度结转结余经费。
  (15)一般公共服务科目(类)其他一般公共服务支出科目(款)其他一般公共服务支出科目(项)。当年预算为200万元,支出决算为200万元,完成当年预算的100.00%。
  (16)科学技术支出科目(类)技术研究与开发科目(款)科技成果转化与扩散科目(项)。当年预算为200万元,支出决算为200万元,完成当年预算的100.00%。
  (17)科学技术支出科目(类)其他科学技术支出科目(款)其他科学技术支出科目(项)。当年预算为316.7万元,支出决算为346.7万元,完成当年预算的109.47%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度该科目结转结余的经费。 
  (18)文化体育与传媒支出科目(类)文化科目(款)文化交流与合作科目(项)。当年预算为500万元,支出决算为500万元,完成当年预算的100.00%。
  (19)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款)大气科目(项)。当年预算为20万元,支出决算为17万元,完成当年预算的85%。决算数小于于预算数的主要原因是:经费按照项目进度进行拨付。
  (20)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款)固体废弃物与化学品科目(项)。当年预算为6.9万元,支出决算为5.46万元,完成当年预算的79.13%。决算数小于于预算数的主要原因是:经费按照项目进度进行拨付。
  (21)城乡社区科目(类)城乡社区管理事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为122.70万元,支出决算为88.08万元,完成当年预算的71.78%。决算数小于于预算数的主要原因是:剩余经费在下年初进行列支。
  (22)城乡社区科目(类)城乡社区管理事务科目(款)一般行政管理事务科目(项)。当年预算为4760.97万元,支出决算为5548.14万元,完成当年预算的116.53%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度该科目结转结余的经费。 
  (23)城乡社区科目(类)城乡社区规划与管理科目(款)城乡社区规划与管理科目(项)。当年预算为122万元,支出决算为230.24万元,完成当年预算的188.72%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度该科目结转结余的经费。 
  (24)城乡社区科目(类)城乡社区公共设施科目(款)其他城乡社区公共设施支出科目(项)。当年预算为128.10万元,支出决算为127.03万元,完成当年预算的99.16%。
  (25)城乡社区科目(类)其他城乡社区支出科目(款)其他城乡社区支出科目(项)。当年预算为53.95万元,支出决算为43.95万元,完成当年预算的81.46%。
  (26)资源勘探信息等支出科目(类)工业和信息产业监管科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为59.74万元,支出决算为30.90万元,完成当年预算的51.72%。决算数小于于预算数的主要原因是:经费按照项目进度进行拨付。
  (27)资源勘探信息等支出科目(类)工业和信息产业监管科目(款)专用通信科目(项)。当年预算为43.64万元,支出决算为37.64万元,完成当年预算的86.25%。
  (28)资源勘探信息等支出科目(类)工业和信息产业监管科目(款)工业和信息产业支持科目(项)。当年预算为1470.10万元,支出决算为1419.29万元,完成当年预算的96.54%。
  (29)资源勘探信息等支出科目(类)支持中小企业发展和管理支出科目(款)中心企业发展专项科目(项)。当年预算为310万元,支出决算为910万元,完成当年预算的293.55%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度该科目结转结余的经费。 
  (30)资源勘探信息等支出科目(类)支持中小企业发展和管理支出科目(款)其他支出中小企业发展和管理支出科目(项)。当年预算为1473.97万元,支出决算为1016.96万元,完成当年预算的68.99%。决算数小于于预算数的主要原因是:本年度收到的上级部门拨付扶持微型企业发展省级补助资金在下年初进行列支。    
  (31)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为85.26万元,支出决算为86.07万元,完成当年预算的100.95%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度该科目结转结余的经费。 
  (六)贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2444.21万元,其中:人员经费1710.45万元,主要包括基本工资、社保、住房公积金等;公用经费733.96万元,主要包括办公费、劳务费、差旅费等。
  (七)贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算52.89万元,比上年减少22.58万元,降低29.92%,减少原因是按照党中央提出的关于厉行勤俭节约,反对铺张浪费和 “八项规定”的要求,各单位严控公务接待、规范公车使用及出国,我区严格实行公务用车制度改革,降低了公务车运行成本。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出15.36万元,占29.04%,比上年减少22.57万元,减少59.50%,减少原因是按照党中央提出的关于厉行勤俭节约,反对铺张浪费的要求,压缩因公出国(境)经费;安排的出国(境)团组0个,人数6人次。开支内容包括:赴俄罗斯、瑞士、德国开展旅游文化推介会、招商引资、科技创新合作等。
  (2)公务用车购置及运行费支出28.19万元,占53.30%,比上年增长17.96万元,增长175.56%,其中,公务用车购置17.76万元,根据筑车改〔2016〕86号文件规定,我区机要通信应急用车编制数10辆,2018年度采购公务车1辆,公务车保有量5辆;2018公务用车运行维护费10.43万元。主要用于公务车日常运行产生的油费、停车费、维修费等。增长原因是2018年度新增采购一辆公务车。
  (3)公务接待费支出9.35万元,占17.68%,比上年减少17.97万元,降低65.78%,其中国内公务接待支出9.35万元,本年国内公务接待批次47次,国内公务接待人次704人,减少原因是本年度严格执行中央八项规定,严格压缩不必要的开支。
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
  贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总2018年政府性基金预算财政拨款本年收4237.40万元,本年支出4246.40万元。本年支出数大于本年收入数的主要原因是:使用上年度该科目结转结余的经费。具体支出情况如下:
  城乡社区科目(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排科目(款)征地和拆迁补偿支出科目(项)财政拨款支出4246.40万元,主要是用于富士康、国药等项目土地征收。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费支出情况。
  2018年贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总机关运行经费支出662.83万元,比2017年增加98.09万元,增长17.37%,主要原因是本年度新进工作人员,开展招商活动等支出。
  2、政府采购支出情况。
  2018年贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总政府采购支出总额32.36万元,其中:政府采购货物支出32.36万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元。
  3、国有资产占用情况。
  截至2018年12月31日,贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总共有车辆5辆,其中, 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  4、预算绩效管理工作开展情况
  由于我区属于新建区,2015年3月搭建财政体系,2015年7月才正式启动财政管理体系,目前预算绩效管理制度尚在研究拟写阶段,将在2019年度实行预算绩效管理工作。
  四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  上缴上级支出:指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
  (十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十五)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
  (十六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指威尼斯人投注管理委员会党政办公室(人才办公室)的基本支出。
  (十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指威尼斯人投注管理委员会党政办公室(人才办公室)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (二十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):指威尼斯人投注管理委员会政策研究室用于法制建设方面的支出。
  (二十一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指威尼斯人投注管理委员会党政办公室(人才办公室)用于接待群众来信来访方面的支出。
  (二十二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指威尼斯人投注管理委员会政务服务中心、口岸服务中心、产业创新中心三个事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  (二十三)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指威尼斯人投注管理委员会政策法规研究室的基本支出。
  (二十四)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指威尼斯人投注管理委员会政策法规研究室未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (二十五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指威尼斯人投注管理委员会财政金融局的基本支出。
  (二十六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指威尼斯人投注管理委员会财政金融局用于”财金工程“等信息化建设方面的支出。
  (二十七)一般公共服务支出(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项):威尼斯人投注管理委员会财政金融局未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (二十八)一般公共服务支出(类)税收事务(款)税务宣传(项):威尼斯人投注管理委员会财政金融局用于税务宣传、教育方面的支出。
  (二十九)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指威尼斯人投注管理委员会产业发展局、投资促进局的基本支出。
  (三十)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指威尼斯人投注管理委员会产业发展局、投资促进局未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (三十一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指威尼斯人投注管理委员会党政办公室(人才办公室)的基本支出。
  (三十二)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指威尼斯人投注管理委员会产业发展局其他一般公共服务支出。
  (三十三)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指威尼斯人投注管理委员会产业发展局促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
  (三十四)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指威尼斯人投注管理委员会产业发展局其他科学技术方面的支出。
  (三十五)文化体育与传媒支出科目(类)文化科目(款)文化交流与合作科目(项)。指威尼斯人投注管理委员会党政办公室(人才办公室)对外文化交流合作活动的支出。
  (三十六)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指威尼斯人投注管理委员会开发建设局用于治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
  (三十七)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指威尼斯人投注管理委员会开发建设局在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置支出等。
  (三十八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指威尼斯人投注管理委员会开发建设局的基本支出。
  (三十九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指威尼斯人投注管理委员会开发建设局未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (四十)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指威尼斯人投注管理委员会开开发建设局用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
  (四十一)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指威尼斯人投注管理委员会开发建设局用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
  (四十二)城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):指威尼斯人投注管理委员会开发建设局反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
  (四十三)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指威尼斯人投注管理委员会大数据产业发展局的基本支出。
  (四十四)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)专用通信(项):指威尼斯人投注管理委员会大数据产业发展局用于通信方面的支出。
  (四十五)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指威尼斯人投注管理委员会产业发展局支持工业和信息产业发展的支出。
  (四十六)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项):指威尼斯人投注管理委员会产业创新中心支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
  (四十六)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项):指威尼斯人投注管理委员会产业创新中心除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
  (四十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指威尼斯人投注管理委员会党政办公室(人才办公室)按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:贵州省贵阳市威尼斯人投注管理委员会2018年度部门决算汇总附表(含“三公”经费)


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